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華信公司召開內(nèi)審整改報告評審會

發(fā)布:2021-10-08 11:26:55   編輯:審計法務(wù)部(陸麗麗)    閱讀數(shù):751

近日,華信公司召開內(nèi)部審計整改報告評審會,公司黨委書記、董事長張由鳳、黨委副書記、總經(jīng)理楊鑌及相關(guān)部門、子公司負(fù)責(zé)人等參加會議。

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會上,公司審計法務(wù)部部長曹文莉?qū)稻印⑷f豪、信誠公司項目審計中發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況、整改建議進(jìn)行了反饋。針對前期個別整改不到位的問題,各子公司負(fù)責(zé)人和項目負(fù)責(zé)人結(jié)合實際進(jìn)行了深入剖析,并匯報了下一步整改打算。

聽取反饋和匯報后,張由鳳對公司前期的內(nèi)部審計工作表示肯定,并提出了一系列意見和建議。他指出,審計法務(wù)部要做好后續(xù)的整改督查工作,確保問題全部整改到位;各責(zé)任單位要對未整改到位的問題繼續(xù)加強整改,直至達(dá)到要求,如整改不力,將嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

張由鳳要求,一是以此為鑒,高度重視,繼續(xù)加強公司的內(nèi)部管理工作;二是按章辦事,規(guī)范流程,繼續(xù)完善公司的各項規(guī)章制度;三是對照問題,深刻反思,堅決杜絕此類問題再次發(fā)生;四是依規(guī)運營,開拓市場,爭取進(jìn)一步提高公司的盈利水平。